目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2025年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)拟订广西地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范;参与拟订广西海洋地质调查规划;拟订并组织实施地质矿产勘查开发有关管理制度。
(二)承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。
(三)按照国家及自治区有关法规、政策的规定,管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工及海洋地质调查与评价,开拓地质市场和矿产资源市场,依法开展经贸活动,逐步调整产业结构,实现企业自主经营,确保所管理的国有资产保值增值。
(四)负责对地质勘查队伍的管理及有关企业转制工作。
(五)负责本系统中央、地方预算资金、专项基金及其他资金的管理使用。
(六)负责管理广西境内的发射性地质档案资料,承担广西境内的核地质放射性矿产资源储量管理工作。
(七)承办自治区人民政府和自治区自然资源厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西壮族自治区地质矿产勘查开发局是由原中央驻桂下放的地矿、有色、核工业三个系统合并组成的自治区人民政府直属的正厅级事业单位,所属事业单位34个,其中公益一类事业单位19个,分别为:第一地质队、第七地质队、区域地质调查研究院、海洋地质调查院、遥感中心、白莲洞基地、三〇五核地质大队、三〇七核地质大队、三一〇核地质大队、二〇四地质队、二七〇地质队、二七三地质队、地质调查院、南宁淡村基地管理处、广西地矿物业管理中心、地矿局资金结算中心、中国—东盟地学合作中心(南宁)、广西地质矿产勘查开发局机关服务中心、广西地质矿产信息中心;公益二类事业单位15个,分别为:地质物资总站、第三地质队、第四地质队、第六地质队、地球物理勘察院、水文地质工程地质队、国土测绘院、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、环境地质调查院、二七一地质队、二七二地质队、二七四地质队、桂林鲁山基地管理处、地质教育培训中心。
自治区地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、核地质处、经济发展处、安全生产管理处、科技与对外合作处、审计处共10个职能处室及机关党委、离退休人员工作处。
第二部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算157,701.23万元,同比减少1,441.05万元,下降0.91%。下降的原因主要是:在职人员人数同比2024年减少。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年预算总收入157,701.23万元,同比减少1,441.05万元,下降0.91%。其中一般预算拨款95,007.80万元,同比减少3,748.23万元,下降3.80%,主要原因是在职人员人数同比2024年减少;单位资金收入为60,363.79万元,同比增加1,910.02万元,增长3.27%,主要是二级预算单位事业收入、其他收入预测有所增加,所以单位资金收入总体比去年有所增加;上年结转收入2,329.64万元,同比增加397.16万元,增长20.55%,主要是应收账款回款难,二级预算单位预测需要使用结转结余,导致结转结余相对去年增加。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年预算总支出157,701.23万元,同比减少1,441.05万元,下降0.91%。下降原因主要是:在职人员人数同比2024年减少。
(一)总支出分类情况说明
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)资源勘探工业信息等支出类科目支出134,462.61万元,占本年支出预算85.26%,同比减少4,311.48万元,下降3.11%。
(2)社会保障和就业支出类科目支出16,616.19万元,占本年支出预算10.54%,同比增加3,500.95万元,增长26.69%。
(3)卫生健康支出类科目支出2,552.16万元,占本年支出预算1.62%,同比减少264.24万元,下降9.38%。
(4)住房保障支出类科目支出4,070.27万元,占本年支出预算2.58%,同比减少366.28万元,下降8.26%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算91,478.69万元,占本年支出预算58.01%,同比减少4871.08万元,下降5.06%。
(2)项目支出预算66,222.54万元,占本年支出预算41.99%,同比增加3,430.03万元,增长5.46%。
(二)财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算95,007.80万元,同比减少3,748.23万元,下降3.80%。下降原因主要是:在职人员人数同比2024年减少。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括资源勘探工业信息等支出75,835.55万元,占本年支出预算79.82%,同比减少4,974.30万元,下降6.16%;社会保障和就业支出13,221.04万元,占本年支出预算13.92%,同比增加2,035.01万元,增长18.19%;卫生健康支出1,890.99万元,占本年支出预算1.99%,同比减少443.12万元,下降18.98%;住房保障支出4,060.23万元,占本年支出预算4.27%,同比减少365.81万元,下降8.26%。
(三)一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出95,007.80万元,同比减少3,748.23万元,下降3.80%。其中,基本支出预算70,697.91万元,占本年支出预算74.41%,同比减少4,499.32万元,下降5.98%;项目支出预算24,309.89万元,占本年支出预算25.59%,同比增加751.09万元,增长3.19%。下降原因主要是:在职人员人数同比2024年减少。具体支出预算如下:
1.行政单位离退休237.30万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关离退休人员的经费支出。
2.行政运行1,361.43万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.一般行政管理事务911.81万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区地矿局机关为完成各项工作任务、保障地勘事业发展而发生的项目支出。如巡察工作专项经费、人事业务工作经费、财务管理专项工作经费等。
4.机关服务108.89万元,全部是基本支出预算。主要用于机关服务中心为确保机关正常运行提供后勤服务的相关支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出4,839.72万元,全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
6.机关事业单位职业年金缴费支出1,762.95万元,全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工单位职业年金费用。
7.其他资源勘探业支出73,453.41万元。其中,基本支出预算50,055.33万元,项目支出预算23,398.08万元。主要用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外其他用于资源勘探业方面的支出。
8.事业单位离退休6,381.07万元,全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位离退休人员的经费支出。
9.事业单位医疗1,890.99万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的基本医疗保险缴费经费。
10.住房公积金4,060.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按自治区地矿局机关和局属事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出70,697.91万元,占本年支出预算74.41%,同比减少4,499.32万元,下降5.98%,下降原因主要是在职人员人数同比2024年减少。其中:
1.人员经费65,560.11万元,用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
2.公用经费5,137.80万元,用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
四、政府性基金预算支出情况说明
我局2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我局2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我局2025年一般公共预算“三公”经费350.46万元,同比减少13.22万元,下降3.64%。具体如下:
(一)因公出国(境)费预算49.82万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费预算236.96万元,同比减少9.87万元,下降4.00%。其中:
公务用车购置费预算0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费预算236.96万元,同比减少9.87万元,下降4.00%。减少的主要原因是:贯彻落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出预算。
(三)公务接待费预算63.68万元,同比减少3.35万元,下降5.00%。减少的原因是:贯彻落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出预算。
七、机关运行经费预算安排情况说明
我局机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。2025年机关运行经费预算260.74万元,同比减少11.86万元,下降4.35%,减少的原因是在职人员转退休,导致在职人数减少,相应的公用经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算总金额5,171.77万元,同比增加1,288.70万元,增长33.19%。其中:货物类采购预算3,842.90万元,服务类采购预算1,328.87万元。增长的主要原因是购买的设备数量增加,导致政府采购预算相应增加。
政府采购模式:集中采购预算3,016.29万元,占政府采购预算58.32%,同比增加492.28万元,增长19.50%;分散采购预算2,155.48万元,占政府采购预算41.68%,同比增加796.42万元,增长58.60%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款909.32万元,单位资金3,881.34万元,上年结余收入安排资金381.10万元。
九、国有资产占用情况说明
我局编内车辆实有数229辆,其中:参公事业单位车辆实有数6辆(轿车2辆,旅行越野车4辆),事业单位车辆实有数223辆(轿车36辆,经济型车53辆,旅行越野车134辆)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我局2025年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目446个,预算资金63,302.54万元;对下转移支付项目1个,预算资金50.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表、11表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算金额(万元) |
年度绩效目标 |
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(找矿突破)广西百色市右江区平那矿区锡钨矿普查 |
700.00 |
对平那重点调查区内的I、II号矿脉带,根据勘查网度,继续在走向上进行控制,预期提交钨金属量1.5万吨,锡金属量0.5万吨;调查区内其他有潜力的区块,利用少量工程进行查证,为勘查基地建设提供有利的找矿靶区。 |
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(找矿突破)广西钟山县珊瑚矿田八步岭矿区钨锡矿普查(续作) |
950.00 |
1.2025年12月底提交《广西钟山县珊瑚矿田八步岭矿区钨锡矿普查报告》及相关图件。 |
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(找矿突破)广西平果市古案矿区沉积型铝土矿普查 |
500.00 |
在以前年度工作取得成果的基础上,以1:1万地质测量、钻探工程及采样等工作为主要手段开展普查工作,通过对沉积型铝土矿在地表的出露情况进行揭露,辅以钻探工程作深部验证,发现和初步查明工作区沉积型铝土矿的矿体空间分布、形态、产状、规模以及连续性,初步查明矿石结构构造、矿物组分和化学成分,划分矿石自然类型和工业类型,了解伴生有益、有害组分的种类、含量及其分布特征;初步了解矿石选冶加工技术性能及矿床开采技术条件;开展概略研究,估算区内沉积型铝土矿的矿产资源量,对工作区能否开展详查工作进行评价,圈定详查工作区范围。预期提交中型沉积型铝土矿床1处,探获矿石推断资源量1000万吨。 |
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(找矿突破)广西靖西市新圩矿区新甲矿段沉积型铝土矿普查 |
500.00 |
在首次普查工作的基础上,对矿区内新圩向斜北部和南西翼找矿潜力较好部位开展普查工作,初步查清新圩矿区新甲矿段沉积型铝土矿资源量,扩大找矿成果。主要任务是根据首次普查工作取得的成果,进行系统的科学研究分析,通过钻探工程初步查明矿体的产状、厚度、品位、长度、延深和空间位置和矿石质量等;通过收集区域和普查区内的水工环地质资料,对矿床开采技术条件做出概略评价;估算矿区内沉积型铝土矿资源量,对是否转入详查作出评价。通过续作预期新增推断资源量1222.46万吨,累计推断资源量2626.66万吨,提供可供进一步勘查的矿产地一处。预期新增推断资源量1026.15万吨,累计推断资源量1890.46万吨(中型矿床规模) |
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(找矿突破)广西全州县横溪源矿区锡多金属矿普查(续作) |
560.00 |
完成1∶1000勘探线剖面测量8km、1∶10000专项地质测量7km²、槽探5000m³、钻探2200m、光片、薄片70件、光谱半定量分析30件、基本化学分析700件、内检70件、外检35件。 预期提交中型规模锡矿矿产地1处,小型规模钨矿矿产地1处。 |
第三部分:名词解释
一、收入类
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出类
(一)资源勘探工业信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(二)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2025年部门预算报表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
附件:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2025年部门预算公开报表.xlsx
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