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广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算公开

2026-02-26 15:40     来源:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

一般公共预算三公经费支出情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)拟订广西地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范;参与拟订广西海洋地质调查规划;拟订并组织实施地质矿产勘查开发有关管理制度。

(二)承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

(三)按照国家及自治区有关法规、政策的规定,管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工及海洋地质调查与评价,开拓地质市场和矿产资源市场,依法开展经贸活动,逐步调整产业结构,实现企业自主经营,确保所管理的国有资产保值增值。

(四)负责对地质勘查队伍的管理及有关企业转制工作。

(五)负责本系统中央、地方预算资金、专项基金及其他资金的管理使用。

(六)负责管理广西境内的发射性地质档案资料,承担广西境内的核地质放射性矿产资源储量管理工作。

(七)承办自治区人民政府和自治区自然资源厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局所属事业单位34个,其中公益一类事业单位19个,分别为:广西地质矿产勘查开发局机关服务中心、第一地质队、第七地质队、二○四地质队、二七○地质队、二七三地质队、三○五核地质大队、三○七核地质大队、三一○核地质大队、区域地质调查研究院、地质调查院、遥感中心、广西地矿物业管理中心、白莲洞基地、南宁淡村基地管理处、海洋地质调查院、地矿局资金结算中心、广西地质矿产信息中心、中国—东盟地学合作中心(南宁);公益二类事业单位15个,分别为:第三地质队、第四地质队、第六地质队、二七一地质队、二七二地质队、二七四地质队、地球物理勘察院、国土测绘院、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、桂林鲁山基地管理处、地质物资总站、地质教育培训中心、环境地质调查院、水文地质工程地质队。

自治区地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、核地质处、经济发展处、安全生产管理处、科技与对外合作处、审计处共10个职能处室及机关党委、离退休人员工作处。

第二部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算167,219.85万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)同比增加9,518.61万元,增长6.04%增长原因主要是:落实自治区党委政府关于广西有色金属、关键金属产业高质量发展决策部署,加强地下深部和矿业权“空白区”找矿力度,实现矿产资源储量增加,所以2026自治区地质矿产勘查项目预算增加

二、部门预算收入总体情况说明

2026年预算总收入167,219.85万元,同比增加9,518.61万元,增长6.04%。其中一般预算拨款104,321.70万元,同比增加9,313.90万元,增长9.80%,主要原因是自治区地质矿产勘查项目预算增加;单位资金收入为61,149.47万元,同比增加785.68万元,增长1.30%,主要原因是单位事业收入预测有所增加,所以单位资金收入总体比去年有所增加;上年结转结余收入1,748.68万元,同比减少580.96万元,下降24.94%,主要原因加快一次性项目支出,提高资金使用效益,产生的资金结余减少

三、部门预算支出总体情况说明

2026年预算总支出167,219.85万元,同比增加9,518.61万元,增长6.04%增长原因主要是:自治区地质矿产勘查项目预算增加

(一)总支出分类情况说明

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)资源勘探工业信息等支出类科目支出133,759.17万元,占本年支出预算79.99%,同比减少703.44万元,下降0.52

2)社会保障和就业支出类科目支出25,974.58万元,占本年支出预算15.53%,同比增加9,358.40万元,增长56.32

3)卫生健康支出类科目支出2,853.34万元,占本年支出预算1.71%,同比增加301.18万元,增长11.80

4)住房保障支出类科目支出4,632.75万元,占本年支出预算2.77%,同比增加562.48万元,增长13.82

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算92,057.56万元,占本年支出预算55.05%,同比增加578.86万元,增长0.63

2)项目支出预算75,162.29万元,占本年支出预算44.95%,同比增加8,939.75万元,增长13.50

(二)财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算104,321.70万元,同比增加9,313.90万元,增长9.80%增长原因主要是:自治区地质矿产勘查项目预算增加。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括资源勘探工业信息等支出75,435.30万元,占本年支出预算72.31%,同比减少400.24万元,下降0.53;社会保障和就业支出22,169.28万元,占本年支出预算21.25%,同比增加8,948.24万元,增长67.68;卫生健康支出2,177.56万元,占本年支出预算2.09%,同比增加286.57万元,增长15.15;住房保障支出4,539.56万元,占本年支出预算4.35%,同比增加479.34万元,增长11.81

(三)一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出104,321.70万元,同比增加9,313.90万元,增长9.80%。其中,基本支出预算70,527.80万元,占本年支出预算67.61%,同比减少170.11万元,下降0.24%;项目支出预算33,793.90万元,占本年支出预算32.39%,同比增加9,484.01万元,增长39.01%增长原因主要是:自治区地质矿产勘查项目预算增加。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休239.39万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关离退休人员的经费支出。

2.行政运行1,544.00万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务936.42万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区地矿局机关为完成各项工作任务、保障地勘事业发展而发生的项目支出。如纪检业务经费、人事管理业务经费、财务管理业务经费等。

4.机关服务116.43万元,全部是基本支出预算。主要用于机关服务中心为确保机关正常运行提供后勤服务的相关支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出5,478.23万元,全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

6.机关事业单位职业年金缴费支出2,083.77万元,全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工单位职业年金费用。

7.其他资源勘探业支出72,838.46万元。其中,基本支出预算39,980.98万元,项目支出预算32,857.48万元。主要用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外其他用于资源勘探业方面的支出。

8.事业单位离退休14,367.89万元,全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位离退休人员的经费支出。

9.事业单位医疗2,177.56万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的基本医疗保险缴费经费。

10.住房公积金4,539.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按自治区地矿局机关和局属事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出70,527.80万元,占本年支出预算67.61%,同比减少170.11万元,下降0.24%下降原因主要是在职人员人数减少19。其中:

1.人员经费64,792.05万元,用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费5,735.75万元,用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。    

、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年部门预算无政府性基金预算。

、国有资本经营预算支出情况说明

我局2026年部门预算无国有资本经营预算。

一般公共预算三公经费支出情况说明

我局2026年一般公共预算三公经费324.50万元,同比减少25.96万元,下降7.41%。具体如下:

(一)因公出国(境)费预算49.80万元,与上年基本持平

(二)公务用车购置及运行维护费预算236.96万元,同比减少9.87万元,下降4.00%。其中:

公务用车购置费预算0万元,与上年持平

公务用车运行维护费预算249.49万元,同比增加12.53万元,增长5.29增长的主要原因是:车辆实有数同比增加21辆,相应的运行维护费增加

(三)公务接待费预算25.21万元,同比减少38.47万元,下降60.41下降的原因是:落实“过紧日子”要求,减少公务接待次数

、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业管理费、其他商品和服务支出等日常公用经费。2026年机关运行经费预算369.83万元,同比增加109.09万元,增长41.84%增长的原因是2026年基本支出公用经费新增残疾人保证金党团工青妇活动经费和物业服务管理费

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额9,181.17万元,同比增加4,009.40万元,增长77.52其中:货物类采购预算2,622.63万元,服务类采购预算6,389.99万元,工程类采购预算168.55万元增长的主要原因是对外委托的服务增加,导致政府采购预算相应增加

政府采购模式:集中采购预算3,363.51万元,占政府采购预算36.63%,同比增加347.22万元,增长11.51;分散采购预算5,817.66万元,占政府采购预算63.37%,同比增加3,662.18万元,增长169.90

九、国有资产占用情况说明

局编内车辆实有数250辆,其中:参公事业单位车辆实有数6辆(轿车2辆,旅行越野车4辆),事业单位车辆实有数244辆(轿车34辆,经济型车52辆,旅行越野车158辆)

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我局2026年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目280个,预算资金71,422.29万元;对下转移支付项目1个,预算资金50.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表、11表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算金额(万元)

年度绩效目标

自治区地质矿产勘查项目

2,800.00

通过完成物探CSAMT测深1400点、钻探14130m、勘探线剖面测量10km、工程点测量12点、设计书1个、1∶10000地质测量(修测)5km2、槽探2000m3等工作内容,预期提交《广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查》报告及相应附图、附表等,提供进一步工作的勘查基地一处,预期提交推断资源量锡金属量1万吨,钨氧化物量0.5万吨;预期提交《广西钟山县珊瑚矿区外围八步岭矿段、长营岭矿段钨锡矿普查(补充)报告》工作总结报告及相应附图、附表等,提交可供进一步勘查的钨锡矿产地1处。

自治区地质矿产勘查项目

1,950.00

通过实施16809米钻探、5.1平方千米1:1万地质测量、91平方千米1:5万地质测量及采样测试等勘查手段,发现和初步查明工作区沉积型铝土矿的矿体空间分布、形态、产状、规模以及连续性;初步查明矿石结构构造、矿物组分和化学成分,开展概略研究,估算勘查区内沉积型铝土矿资源量,摸清铝土矿资源潜力,为区域铝土矿资源合理开发利用提供坚实地质依据。

自治区地质矿产勘查项目

1,920.00

通过完成1:50000遥感地质解译3978km2、1:50000地质填图1872km2、不同比例尺地质剖面测量(含构造)166.5km、岩矿分析1608件、化探分析353件、岩矿鉴定及测试1218件、1:1000勘探线剖面测量16km、槽探7800m3、民窟清理100m、钻探(斜孔)4880m、工程点测量20点、年度技术成果报告3份等工作,预计提交中型规模锡矿矿产地1处,新增锡金属量1.4万吨,为找矿提供基础地质支撑和为防震减灾、经济发展及重大工程建设提供基础地质科学依据,增加战略性矿产资源。

自治区地质矿产勘查项目

2,188.00

通过完成自治区地质矿产勘查项目6个,累计实施1:10000专项地质测量(草测)62km2、钻探8700m、槽探5100m3、1:5万磁法测量702km2、1:5万水系沉积物测量652km2等工作量,预计提供5—6个找矿靶区,为后续地质项目工作提供相关依据,更好地做好地质服务,提高找矿成效。

第三部分:名词解释

一、收入

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

)上年未列支结转年度预算执行结束时,预算已批复但当年未发生实际支出、也未做列支账务处理,经批准结转至下一年度继续使用的预算资金

二、支出

(一)资源勘探工业信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。



附件:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2026年部门预算公开报表.xlsx


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